Нужна консультация юриста? Звоните. Мы поможем.

Москва +7 499 938 86 71
Санкт-Петербург +7 812 467 34 68
Все регионы 8 800 350 24 63


Получение доходов

Платится ли налог на прибыль, если общественная организация получила спонсорскую помощь на проведение турнира по футболу

17 июня 2016 г. 22:45

Никита, Москва

Если организация при расчете налога на прибыль использует метод начисления, то перечисленная авансом спонсорская помощь не является доходом получателя (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ). Моментом получения дохода от спонсорской помощи считается дата реализации услуг (п. 3 ст. 271 НК РФ).

Таким образом, определение налога на прибыль происходит у получателя в момент подписания акта оказания услуг. К тому же, в расходы принимаются затраты, связанные с осуществлением рекламных услуг (ст. 252 НК РФ).
Призыв на военную службу. Консультация юриста Антипризыв.Ру


Выселить квартирантов

Здравствуйте. После смерти родителей мне перешла 1/4 часть их квартиры, а брату 3/4. Он сдал ее квартирантам без документального оформления. Так как делиться частью дохода он не хочет, могу ли я выселить квартирантов САМА и как правильно это сделать. Спасибо.

27 мая 2016 г. 13:03

Артем, Москва

Добрый Вечер. Если лица осуществляют проживание в жилом помещении без согласия собственника, коем вы являетесь, он вправе обратится в правоохранительные органы с требованием о принудительном выселении неустановленных лиц. Обратитесь к участковому. Если найдете договор, на его основании сможете взыскать сумму кратную вашей доле в имуществе за период времени получения дохода от сдачи в аренду.

Здравствуйте!Я ИП на УСН(6%),деятельность облагаемую ЕНВД не веду.Перечисляю налог сразу же ,по факту получения дохода,мне так удобней.В начале 2012 года оплатил всю сумму в ПФР за весь год,и один из авансовых платежей уменьшил на сумму взноса в ПФР,т.к. девушка в бюро бухгалтерских услуг сказала что так можно.Сейчас подходит время подачи декларации,и меня начинают терзать сомнения по этому поводу.Подскажите пожалуйста был ли правильным такой порядок действий,и могут ли к этому придраться в налоговой?

2 апреля 2016 г. 20:01

Ярослав, Москва

Да, Олег, можно. Девушка из бюро бух.услуг Вас правильно проконсультировала.

1. У мужа в собственности две квартиры на территории одного муниципального образования (одна из них подарена матерью в 2013г.). Суммарная инвентаризационная стоимость - 576 000. Начислен налог на имущество за 2013 год по ставке 2 % - 11 520 руб. Квартиры в Одинцовском районе, п. Горки-10. Правомерно ли это? 2. Если одну из квартир передать в собственность супруге, уменьшится ли налог за 2014 год? 3. Можно ли передать в собственность квартиру несовершеннолетнему ребенку, и уменьшится ли налог в этом случае? Спасибо.

24 января 2016 г. 18:19

Матвей, Магнитогорск



Статья 212. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды НК РФ.

Имею 1-комнатную квартиру в новостройке, куплена 5 лет назад, в собственности 1 год. Хочу продать ее и купить 2-комнатную. Слышала что-то о 13% налоге при продаже квартиры, находящейся в собственности менее 3 лет. Проконсультируйте, пожалуйста.

19 января 2016 г. 13:39

Алена, Москва

НДФЛ в размере 13% для резидентов уплачивается в случае получения дохода от квартиры, которая в собственности была менее трех лет - считать с момента регистрации права собственности в государственном реестре (дату можно посмотреть в свидетельство о регистрации права собственности), а не с момента заключения договора инвестирования, долевого строительства или купли-продажи. Поэтому в Вашем случае Вам необходимо заплатить 13%. Однако следует иметь ввиду, что налог рассчитывается с разницы между ценой покупки и ценой продажи, либо, если эта разница менее 1млн.руб., лучше налог исчислять из разницы между ценой продажи и 1млн руб. (налоговый вычет).

подскажите пож., действительно ли облагаются налогом денежные вклады в банках с процентной ставкой выше 13?

8 декабря 2015 г. 09:17

Ярослав, Санкт-Петербург

Да, это так.

Статья 214.2. НК РФ
Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках

В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, налоговая база определяется как превышение суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых, если иное не предусмотрено настоящей главой.

То есть ставка рефинансирования 8,25 % + 5 %= 13,25 %- с превышения этого процента и платиться налог

В августе 2012 года мой супруг продал и приобрел равноценную 2-хкомнатную квартиру с разницей в стоимости 100 000 руб. в пользу мужа. Сегодня пришло письмо из налоговой службы, а, именно, напоминание о предоставлении декларации о доходах (форма 3-НДФЛ), в связи с получением дохода. Нас интересует, о каком доходе идет речь: от продажи квартиры или от разницы в стоимос ти квартир?

9 сентября 2015 г. 09:15

Алиса, Москва

Елена, если Вы продали квартиру, необходимо сдать в налоговую инспекцию декларацию о полученных дохода от продажи жилья. В некоторых случаях этот налог не платится, но декларацию нужно подавать всё равно. При покупке квартиры положен налоговый вычет (один раз в жизни) Если Вы этот вычет не использовали, то вправе сделать взаимозачет по налогам. В налоговой инспекции Вас должны проконсультировать по данному вопросу. Либо проконсультируйтесь у юристов налоговиков в частном порядке.

С бывшей супругой был суд по разделу имущества, в результате которого по мировому соглашению, я отказался от личного автомобиля в ее пользу без денежной компенсации. В здании суда, я ей передал все документы на автомобиль вместе с ключами от него, о чем есть соответствующая запись в гражданском деле о разделе имущества. В настоящее время, налоговый орган требует с меня налоговую декларацию 3-НДФЛ в связи с получением дохода от продажи транспортных средств. Обязан ли я предоставлять налоговую декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган на автомобиль, с которого я не получил доход?

12 августа 2015 г. 09:53

Арсений, Санкт-Петербург

Если дохода нет. то не обязаны.

Опекаемому 16 лет.на сберкнижку переводятся пенсия и пособие опеки, в сбербанке есть приказ отдела опеки на получение доходов ежемесячно без установленной суммы, ребенок получал деньги без ограничений когда ему было удобно. Сегодня в сбербанке отказали ввыдачи денег, так как в приказе не установлена сумма идаже отказали в выдачи пржиточного минимума, так как в начале месяца деньги опекаемый уже получал.как нужно поступить?

14 июля 2015 г. 13:59

Денис, Москва

Вам нужно утонить сумму в отделе опеки, при отказе банком пишите жалобу в прокуратуру.

Квартиранты

какое наказание может грозить за то что я не официально сдаю 1 к. квартиру парню, а то участковый грозит штрафом 2500 р.(какой фтраф должен быть?)

4 июня 2015 г. 15:31

Валерия, Белгород

от сдачи имущества вы должны уплачивать налог 13% в зависимости от суммы получения дохода минус расходы на уплату коммунальных платежей,так что привлечение к административной ответственности это только предупреждение за уклонение от уплаты полученного дохода
Посмотрите КоАП РФ статей много,все зависит какую он назвал в качестве выявленного нарушения,это может быть и ст.19.15,если вы взяли документы у жильцов ст.19.17 КоАП РФ,если аренда более года и не зарегистрирована то ст.19.21 КоАП РФ ,я не могу знать вашей ситуации и цитировать вам весь кодекс,уточните его,в чем ваше правонарушение,если вы не знаете и смотрите эту статью в Кодексе об административной ответственности к каждой статье своя санкция(т.е. размер штрафа)

Здравствуйте.Вопрос такой:должен ли индивидуальный предприниматель,если не ведет предпринимательскую деятельность,платить страховые пенсионные выплаты?При том,что работает официально на 2 работах,на которых эти выплаты платит.

31 мая 2015 г. 14:21

Дмитрий, Москва

Должен.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 8 сентября 2010 г. по делу N А/2010 Суд оставил без рассмотрения требования предпринимателя об установлении факта неосуществления предпринимательской деятельности и освобождении его от уплаты страховых взносов в виде фиксированного платежа, поскольку обязанность предпринимателей по уплате страховых взносов в виде фиксированного платежа не ставится законом в зависимость от факта ведения ими предпринимательской деятельности и получения дохода (извлечение)

Надо ли платить налог 13% с продажи квартиры, если сразу же купил новую квартиру. В собственностипроданная квартира была менее 3 лет. Стоимость квартиры одинаковая.

5 марта 2015 г. 10:09

Софья, Санкт-Петербург

Продажа квартиры, даже с целью покупки другого жилья, считается получением доходов и облагается подоходным налогом в 13%, но в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ Вы обладаете правом на имущественный. налоговый вычет в сумме, полученной от продажи квартиры (при условии, что она находилась в вашей собственности менее 3-х лет), но не более 1 млн. руб. Таким образом, если квартира продается по цене, превышающей указанный лимит, то с данного превышения вам необходимо будет уплатить налог (НДФЛ) по ставке 13%.

Здравствуйте, моим покойным отцом был приобретен автомобиль в июне 2008 года за 665950 рублей. Папа умер в сентябре 2011 года. Автомобиль достался мне по завещанию папы. Я его продала в декабре 2012 года за 400000 рублей. С налоговой пришло письмо, что в 2012 году мною снят с учета автомобиль, находящийся в собственности менее 3-х лет и в случае получения дохода при продаже, я должна представить декларацию по налогу на доходы физических лиц. Буду ли я платить в этом случае налог 13% и какой?

28 декабря 2014 г. 15:49

Матвей, Москва

Добрый день!

Сумма для налога, с нее и нужно уплатить 13%.

Вопрос по теме: «Жилищное право»

Получаю квартиру по дарственной - какова % ставка налога

7 декабря 2014 г. 18:35

Ярослав, Иркутск

Общая ставка налога на доходы физлиц составляет 13 % стоимости имущества (обычно оценка принимается на основе данных БТИ). Однако если дарение происходит между членами семьи или близкими родственниками (супруги, родители и дети, в т.ч. усыновленные, дедушк аи бабушка, внуки, полнородные и неполнородные (с одним общим родителем) братья и сестры) то такое получение дохода в натуральной sjhvt не подлежит налогообложению по налогу на доходы физлиц.

Продаю 1/2 зем участка и 1/2 домовладения за 2 100 000, какую сумма налога я заплачу? Дом куплен 7 лет назад, но в связи с узакониванием пристроя, документы свежие-менее года.

3 октября 2014 г. 14:45

Тимур, Москва


Налог на доходы от продажи недвижимого имущества рассчитывается исходя из налогооблагаемой базы, т.е. отрублей. Однако сумма налога может быть уменьшена путем применения имущественного вычета в суммерублей либо путем учета расходов, связанных с получением дохода, т.е. тех расходов, которые Вами произведены в связи с приобретением данного недвижимого имущества. К таким расходам в частности относятся суммы, потраченные на приобретение данного дома, ремонт, переустройство и т.д.
Для более подробной консультации необходимо ознакомиться с документами.
С уважением, Ирина Кирющенко.

Добрый вечер! Я собираюсь продать квартиру и купить на деньги, вырученные с ее продажи, дом. Вопрос такой: каким образом будет возвращаться налог, если в квартирепрописаны три человека, двое из которых являются пенсионерами. Т.е. весь налог будет возвращаться только работающему человеку?

28 июня 2014 г. 17:21

Софья, Иваново

А какое отношение к получению дохода собственником при продаже имеет регистрация (прописка) в квартире лиц и их социальный статус?

Если собственниками являются все лица, то имущественный вычет будет распределяться между всеми - с 01.01.2012 года вычет можно оформлять и пенсионерам, только за три предшествующих года.

Добрый день. Я пенсионерка, хочу купить первую в своей жизни квартиру за 1900 т.р., претендую ли на 13% и если да, то в какой срок мне могут возвратить эти 13%? Спасибо.

15 февраля 2014 г. 20:49

Максим, Санкт-Петербург

Валентина
вы можете претендовать только в случае получения доходов, которые облагаются налогом 13%, Если дохода не имели в год приобретения жилья в собственность, то вычет предоставляется за три предыдущих года, если вы работали и получали доход облагаемый налогом. Вам произведут возврат налога. Если доходов не было, значит и возвращать нечего.

Сторонняя организация просит безпроцентный займ у ИП

12 февраля 2014 г. 15:27

Александр, Москва

ИП по налоговому кодексу приравнивается к юридическому лицу. Беспроцентные займы для юр.лица и ИП противоречат его уставной деятельности - получению дохода.
Процентный заем может быть дан за счет собственных или оборотных средств . Деньги, полученные в кредит у Банка, становятся собственностью Заемщика с даты их зачисления на его банковский счет.

Вместе с тем, у ИП должна быть хозяйственная деятельность. Если единсвтьенный деятельности получение кредита в банке и передача его в заем другим юридическим лицам - на это нужна банковская лицензия.

Баранникова Татьяна Николаевна

Добрый день! Я в 2007 году купил земельный участок с домом по договору купли-продажи, в 2010 году снес старый дом и построил новый, в 2011 году получил новое свидетельство на новый дом. В 2011 же году я продал земельный участок с новым домом. Получается, что земельный участок находился в моей собственности более 3 лет, а новый дом менее года. В договоре сумма за дом и участок указана раздельно. 1. Правильно ли я понимаю, что мне придется платить налог (НДФЛ) за проданный дом из расчета: «цена продажи нового дома» минус «затраты на строительство этого дома» минус вычет 1 000 000 руб.? 2. Или затраты на строительство здесь учитывать нельзя? 3. Если затраты учитывать можно, то стоимость старого дама можно ли учесть в затратах?

12 февраля 2014 г. 13:37

Валерия, Санкт-Петербург

Здравствуйте, применить можно либо вычетруб., либо документально подтвержденные расходы, связанные с получением доходов. Стоимость старого дома учесть нельзя, т.к. это другой объект.

Здравствуйте, я продаю заказчику несколько своих картин. Я художник ,являюсь автором этих картин. Заказчик хочет заключения договора купли продажи. Общая сумма превышает 500 тыс рублей. Должен ли я платить налог на прибыль? Могу ли я написать в налоговой декларации, что имущество находилось в моем пользовании более 3 лет, и тем уйти от налогообложения. Должен ли я это как-то доказывать?

31 января 2014 г. 12:41

Диана, Москва

Евгений, если Вы имеете в виду предоставление имущественного налогового вычета, то он не имеет никакого отношения к картинам (они не являются ни жилым домом, ни квартирой, ни комнатой, ни зем.участком и (или) расположенным на нем иным объектом недвижимого имущества, ...).
Поэтому при получении дохода от реализации картин необходимо будет задекларировать доход и заплатить НДФЛ.

Хочу сдавать в аренду добрачную квартиру жены и платить налоги как ИП. Могу ли я заключить с ней безвозмездный агентский или субаренды договор, так чтобы налог за сдачу квартиры платил только я, а она не платила никаких налогов? Есть ли еще какие то способы платить налог только мне, а жену избавить от налоговых процедур?

7 января 2014 г. 14:07

Егор, Москва

Николай,добрый день!

Возьмите у супруги доверенность в отношении ее личного имущества, в которой укажите и Ваши права как налогового агента. Будете действовать от ее имени. В том числе - оплачивать налоги. Правда, от ее имени.
Но, насколько я понимаю, принципиален не этот вопрос, а вопрос освобождения супруги от процедур, связанных с получением дохода от использования ее личного имущества.

Всего доброго,

Добрый день. Является ли получение дохода с процентного договора займа физическим лицом предпринимательской деятельностью? Договор займа подписан между двумя физ.лицами, погашение займа (осн.средства и проценты) осуществляется раз в месяц в течение полугода. Вопрос не о том, должно ли физ.лицо платить налог как физ лицо, а обязано ли оно для заключения именно такого договора займа зарегистрироваться в качестве ИП?

31 августа 2013 г. 08:51

Кира, Сочи

Не должно данное лицо регистрироваться как предприниматель. Если он ежемесячно получает только часть займа то налог не платится, а если он еще получает и проценты за пользование заемными деньгами, тогда это уже доход, который облагается налогом

Здравствуйте! Я пенсионер имею в собственности 2 дома. Один( доставшийся по наследству) хочу продать за всю сумму материнского капитала. Какие при этом я понесу потери из этой суммы при уплате всех видов налогов ?Спасибо!

9 августа 2013 г. 18:01

Елизавета, Симферополь

Наталья, в принципе при получении дохода от продажи недвижимости возникает обязанности уплаты НДФЛ 13 %. Однако, если дом находился в Вашей собственности более трех лет, Вы освобождаетесь от уплаты налога (ст.217 НК РФ) либо, если дом находился в Вашей собственности менее трех лет, то Вы имеете право на имущественный вычет с дохода в пределах 1 млн.руб. (т.е. если доход будет 400 тыс.руб., то налог уплачивать не надо). Право на имущ.вычет предоставляется один раз в жизни. Для получения имущественного вычета необходимо в срок до 30 апреля года, следующего за годом сделки, подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ и заявление на предоставление имущ.вычета.

Нужно ли заполнять налоговую декларацию при получение дохода по вкладу в размере 120 рублей!!!!!!!!

12 июля 2013 г. 12:03

Владислав, Пенза

В общем случае нет. А если есть - взыщет и уплатит налоговый агент (кредитная организация).

НК РФ.

"Статья 214.2. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках

В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, налоговая база определяется как превышение суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых, если иное не предусмотрено настоящей главой".

В 2008 году тесть продал автомобиль ВАЗ-2106 находящийся у него в собственности 12 лет за 32000 руб. Из налоговой пришло письмо с требованием заплатить налог. Как я понял нужно подать декларацию о доходах. Тесть является пенсионером, нужно ли ему заполнять декларацию, если да то где ему взять справку по форме 2-НДФЛ.

8 июля 2013 г. 11:15

Тимур, Москва

При получении дохода от продажи личного имущества физ. лицо обязано подать декларацию, независимо от наличия статуса пенсионера. При этом налога к уплате не возникнет, т.к. имущественный вычет в данном случае предоставляется в полной сумме сделки. Нужно только приложить к декларации заявление о вычете и копии документов по сделке. Справку 2-НДФЛ представлять не нужно, если тесть не работает.

Нужно ли подавать декларацию о доходах за продажу акций пенсионеру

23 июня 2013 г. 13:01

Алина, Санкт-Петербург

Да. Неработающие пенсионеры обязаны подавать декларации и, в случаях установленных НК, платить налоги при получении дохода от продажи чего-нибудь, в том числе и акций. Также имейте ввиду, что доходы, полученные от продажи акций, приобретенных до 01.01.2011 г., подлежат обложению НДФЛ. Не подлежат налогообложению доходы, полученные от реализации акций, только при условии, что на дату реализации таких акции они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности более пяти лет и при этом были приобретены после 01.01.2011 г.

У меня есть свидетельство частного предпренимателя но бизнесом я не занимаюсь а работаю по наиму на фирме ( официально по трудовой) однако пенсионный фонд из года в год требует уплату взносов как с( ч. п)

22 мая 2013 г. 15:25

Дмитрий, Москва

Увы.

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 февраля 2008 г. N Ф/А"Отказывая в удовлетворении требования о признании недействительным решения органа пенсионного страхования о взыскании недоимки по страховым взносам на страховую часть трудовой пенсии, суд указал, что обязанность индивидуальных предпринимателей по уплате страховых взносов в виде фиксированного платежа не ставится в зависимость от факта ведения ими предпринимательской деятельности и получения дохода (извлечение)"

Здравствуйте! Пришло письмо из налоговой о необходимости предоставления декларации. В декабре 2013 года мне по договору дарения был подарен целый земельный участок 15 соток без обременений. Подскажите, как в декларации заполнить источник доходов, какая стоимость там должна стоять, если нигде она не указывалась (пытаюсь заполнить декларацию с помощью программы, скачанной на сайте налоговой, дошла до источника выплат и дальше никуда ). Спасибо!

29 апреля 2013 г. 10:05

Марк, Москва

Указываете рыночную стоимость зем.участка, полученного в дар. Срок подачи налоговой декларации 30 апреля года, следующего за годом получения дохода (в виде дара); срок уплаты налога (13% с рыночной стоимости дараиюля года, следующего за годом получения дохода (дара).

О недвижимости

Какие последсвия влечет за собой покупка недвижимости, например, в Германии, если я гражданин России ? РФ взымает ли при этом налог? или достаточно платить налог стране, в которой совершенна покупка. Может ли владелец получать пособие по безработице? или скажется ли это на его зарплате в России. Если владелец работает в РФ и имеет недвижимость в другой стране, может ли его супруг получать пособие по безработице?

28 апреля 2013 г. 10:59

Артем, Москва

Покупка недвижимости налогом не облагается ни в одной стране. Только продажа (получение дохода) и то, не всегда. Думаю, что собственник недвижимого имущества не может рассчитывать на социальную помощь.

Здравствуйте. Физ лицо начало строительство дома. В ходе работ зарегистрировалось как индивидуальный предприниматель с упрощенной системой налогообложения. Скажите сможет ли ИП принять для уччета все затраты, понесенные физ лицом для расчета налогооблагаемой базы?

10 апреля 2013 г. 12:53

Тимофей, Санкт-Петербург

Затраты, понесенные Вами как физическим лицом, не могут быть учтены как затраты ИП, поскольку строительство дома не связано с деятельностью ИП. В соответствии со ст.252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, в Вашем случае ИП. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Если сможете доказать, что дом строится для использования в деятельности ИП, тогда затраты будут учтены.

С уважением, адвокат К.В.Истратов
Получение водительских прав после лишения - бесплатная консультация юриста http://JuristOnline24.ru


Порядок назначения субсидии на оплату услуг ЖКХ Консультация юриста


проверка УБЭП консультация адвоката


АВТО КЛУБ Коротко Презентация + Маркетинг 2 минуты


Консультация юриста. Урок 7. Защита интересов школьников и студентов при получении образования


Похожие темы:
смерть родителей , доходы минус расходы , сдача в аренду , без согласия , полученные доходы , налог 13% , не официально , не зарегистрирован , коап рф , согласие собственников , правоохранительные органы